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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3061 Data de lançamento: 18/02/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: FERRAMENTAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 MDF 1750X2750MM 6MM BRANCO 115,00 690,00
4.00 MDF 1750X2750 6MM BRANCO 148,50 594,00
2.00 ESCALA METRICA MADEIRA 21,22 42,44
1.00 BROCA CHATA PARA MADEIRA 26,08 26,08
1.00 FIXA 12B 10X11 13,00 13,00
4.00 PUXADOR ALCA 120MM 5,00 20,00
20.00 FITA DE BORDA 22X0 45MM 1,60 32,00
1.00 BROCA AÇO RAPIDO 12,9 51,70 51,70
106.00 FECHO ROLETE 2,50 265,00
3.00 BROCA AÇO 6,00 18,00
1.00 BROCA AÇO 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2021 MDF 1750X2750MM 6MM BRANCO MDF 1750X2750 6MM BRANCO ESCALA METRICA MADEIRA BROCA CHATA PARA MADEIRA FIXA 12B 10X11 PUXADOR ALCA 120MM FITA DE BORDA 22X0 45MM BROCA AÇO RAPIDO 12,9 FECHO ROLETE BROCA AÇO BROCA AÇO 1.760,22
18/02/2021 LIQUIDAÇAO NT 11405 1.760,22
25/02/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3061/2021 AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 1.760,22
TOTAL 1.760,22 1.760,22 1.760,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.