Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3123 |
Data de lançamento: |
19/02/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
CABINHO FLEXIVEL 4,0MM |
4,14 |
827,40 |
200.00 |
CABINHO FLEXIVEL 6,0MM PRETO |
6,01 |
1.201,20 |
10.00 |
FITA ISOLANTE 19MMX20MT |
9,28 |
92,82 |
2.00 |
FITA ISOLANTE AUTOFUSAO 19X10 |
33,94 |
67,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2021 |
CABINHO FLEXIVEL 4,0MM CABINHO FLEXIVEL 6,0MM PRETO FITA ISOLANTE 19MMX20MT FITA ISOLANTE AUTOFUSAO 19X10 |
2.189,29 |
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19/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 18565 |
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2.189,29 |
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10/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3123/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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2.189,29 |
TOTAL |
2.189,29 |
2.189,29 |
2.189,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.