Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3234 |
Data de lançamento: |
22/02/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AREIA MEDIA |
145,95 |
291,89 |
4.00 |
CAL HIDRATADO 20KG |
16,18 |
64,72 |
10.00 |
CIMENTO |
35,70 |
356,99 |
5.00 |
EDILFORT 1LT |
9,17 |
45,86 |
4.00 |
FERRO 05.0MM BARRA C/12MTS |
26,79 |
107,14 |
4.00 |
FERRO 10.0MM BARRA C/12MTS |
79,00 |
316,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2021 |
AREIA MEDIA CAL HIDRATADO 20KG CIMENTO EDILFORT 1LT FERRO 05.0MM BARRA C/12MTS FERRO 10.0MM BARRA C/12MTS |
1.182,60 |
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22/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 18576 |
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1.182,60 |
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25/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3234/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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1.182,60 |
TOTAL |
1.182,60 |
1.182,60 |
1.182,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.