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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3245 Data de lançamento: 22/02/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAMPADA H3 12V 55W 27,00 54,00
2.00 TERMINAL ENCAIXE 0,50 1,00
2.00 TERMINAL OLHAL 1,00 2,00
1.00 KIT FAROLETE 92,00 92,00
1.00 LAMPADA H7 12V 45,00 45,00
1.00 COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 400,00 400,00
2.00 REPARO BATENTE/COIFA AMORTECEDOR DIANT. 120,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2021 LAMPADA H3 12V 55W TERMINAL ENCAIXE TERMINAL OLHAL KIT FAROLETE LAMPADA H7 12V COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO REPARO BATENTE/COIFA AMORTECEDOR DIANT. 834,00
22/02/2021 LIQUIDAÇAÕ NT 7177 834,00
08/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3245/2021 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 834,00
TOTAL 834,00 834,00 834,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.