Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3245 |
Data de lançamento: |
22/02/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LAMPADA H3 12V 55W |
27,00 |
54,00 |
2.00 |
TERMINAL ENCAIXE |
0,50 |
1,00 |
2.00 |
TERMINAL OLHAL |
1,00 |
2,00 |
1.00 |
KIT FAROLETE |
92,00 |
92,00 |
1.00 |
LAMPADA H7 12V |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO |
400,00 |
400,00 |
2.00 |
REPARO BATENTE/COIFA AMORTECEDOR DIANT. |
120,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2021 |
LAMPADA H3 12V 55W TERMINAL ENCAIXE TERMINAL OLHAL KIT FAROLETE LAMPADA H7 12V COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO REPARO BATENTE/COIFA AMORTECEDOR DIANT. |
834,00 |
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22/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 7177 |
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834,00 |
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08/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3245/2021
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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834,00 |
TOTAL |
834,00 |
834,00 |
834,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.