Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3254 |
Data de lançamento: |
22/02/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
SACO DE LIXO PRO LIXO 50LT |
15,99 |
159,90 |
20.00 |
PEDRA SANITARIA |
3,49 |
69,80 |
5.00 |
DETERGENTE 5L |
22,65 |
113,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2021 |
SACO DE LIXO PRO LIXO 50LT PEDRA SANITARIA DETERGENTE 5L |
342,95 |
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22/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 199 |
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342,95 |
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02/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3254/2021
D TROMBETA EPP - 83901 |
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342,95 |
TOTAL |
342,95 |
342,95 |
342,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.