Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3271 |
Data de lançamento: |
23/02/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
ADESIVO INSTANTANEO |
30,00 |
300,00 |
10.00 |
COLA PARA ARTESANATO |
12,00 |
120,00 |
2.00 |
ELASTICO 5R 100MTS |
40,00 |
80,00 |
12.00 |
ESPUMA 720GR |
28,00 |
336,00 |
1.00 |
LAMINA PARA ESTILETE 18MM |
4,00 |
4,00 |
1.00 |
SERRA CIRCULAR |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2021 |
ADESIVO INSTANTANEO COLA PARA ARTESANATO ELASTICO 5R 100MTS ESPUMA 720GR LAMINA PARA ESTILETE 18MM SERRA CIRCULAR |
900,00 |
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23/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 7793 |
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900,00 |
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25/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3271/2021
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 |
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900,00 |
TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.