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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: TELE ENTULHO BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3384 Data de lançamento: 24/02/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FREDERICO EM LUZ
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RETIRADA DE ORNAMENTAÇAO NATALINA 2.025,00 2.025,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2021 PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RETIRADA DE ORNAMENTAÇAO NATALINA 2.025,00
24/02/2021 LIQUIDAÇAÕ NT 1402 2.025,00
16/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3384/2021 TELE ENTULHO BARRIL LTDA - 83751 1.984,30
16/03/2021 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3384/2021 40,70
TOTAL 2.025,00 2.025,00 2.025,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 16/03/2021 40,70 Lançada
TOTAL   40,70