Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: RAMOS COPINI E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
340 |
Data de lançamento: |
18/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TERMINAL DIR. |
75,00 |
75,00 |
1.00 |
TERMINAL DIR. |
70,00 |
70,00 |
2.00 |
PIVO |
60,00 |
120,00 |
4.00 |
OLEO 15W40 |
33,00 |
132,00 |
1.00 |
FILTRO OLEO |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
OLEO DIREÇAO HIDR |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
LIQUIDO FREIO |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
BATERIA |
500,00 |
500,00 |
2.00 |
ALCA SILENCIOSO |
8,01 |
16,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2021 |
TERMINAL DIR. TERMINAL DIR. PIVO OLEO 15W40 FILTRO OLEO OLEO DIREÇAO HIDR LIQUIDO FREIO BATERIA ALCA SILENCIOSO |
1.023,02 |
|
|
18/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 203.715 |
|
1.023,02 |
|
20/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 340/2021
RAMOS COPINI E CIA LTDA - 52235 |
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1.023,02 |
TOTAL |
1.023,02 |
1.023,02 |
1.023,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.