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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RAMOS COPINI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 340 Data de lançamento: 18/01/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMINAL DIR. 75,00 75,00
1.00 TERMINAL DIR. 70,00 70,00
2.00 PIVO 60,00 120,00
4.00 OLEO 15W40 33,00 132,00
1.00 FILTRO OLEO 20,00 20,00
1.00 OLEO DIREÇAO HIDR 45,00 45,00
1.00 LIQUIDO FREIO 45,00 45,00
1.00 BATERIA 500,00 500,00
2.00 ALCA SILENCIOSO 8,01 16,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2021 TERMINAL DIR. TERMINAL DIR. PIVO OLEO 15W40 FILTRO OLEO OLEO DIREÇAO HIDR LIQUIDO FREIO BATERIA ALCA SILENCIOSO 1.023,02
18/01/2021 LIQUIDAÇÃO NT 203.715 1.023,02
20/01/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 340/2021 RAMOS COPINI E CIA LTDA - 52235 1.023,02
TOTAL 1.023,02 1.023,02 1.023,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.