Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
348 |
Data de lançamento: |
18/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
ADESIVO INSTANTANEO 100GR |
30,00 |
150,00 |
3.00 |
ARAME ELEFANTE 400MTS |
325,00 |
975,00 |
10.00 |
ARAME LISO N18 |
20,00 |
200,00 |
5.00 |
GRAMPO PARA CERCA |
15,00 |
75,00 |
24.00 |
LUVA LATEX AMARELA |
6,00 |
144,00 |
3.00 |
PNEU CARRINHO CONSTRUÇÃO 3,25X8 |
34,00 |
102,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2021 |
ADESIVO INSTANTANEO 100GR ARAME ELEFANTE 400MTS ARAME LISO N18 GRAMPO PARA CERCA LUVA LATEX AMARELA PNEU CARRINHO CONSTRUÇÃO 3,25X8 |
1.646,00 |
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18/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 7686 |
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1.646,00 |
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20/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 348/2021
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 |
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1.646,00 |
TOTAL |
1.646,00 |
1.646,00 |
1.646,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.