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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3617 Data de lançamento: 24/02/2021
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAÚDE MENTAL - CAPS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2021 0,00 9.782,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2021 9.782,76
24/02/2021 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2021 9.782,76
25/02/2021 Pagamento de Empenho 3617/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 9.782,76
TOTAL 9.782,76 9.782,76 9.782,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.