Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
370 |
Data de lançamento: |
18/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
REDES DE AGUA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ARMAÇÃO ZINCADA |
17,67 |
17,67 |
10.00 |
ARRUELA ALUMINIO 1 |
0,75 |
7,46 |
67.00 |
CABINHO FLEXIVEL 16,00MM |
22,18 |
1.485,79 |
30.00 |
CINTA PERFURADA 19MM |
3,09 |
92,61 |
1.00 |
CONECTOR TERRA COBRE |
3,90 |
3,90 |
1.00 |
CURVA 135 |
5,84 |
5,84 |
2.00 |
CX DE INSPEÇÃO N01 |
13,35 |
26,69 |
1.00 |
CX RGE 500X50X20 |
399,00 |
399,00 |
1.00 |
DISJUNTOR TRIF 50 |
58,80 |
58,80 |
4.00 |
DISPOSITIVO PROT 20KA |
73,11 |
292,45 |
1.00 |
HASTE PARA ATERR 1/2 |
14,41 |
14,41 |
1.00 |
ISOLADOR PORCELANA |
10,33 |
10,33 |
8.00 |
LUVA ELETRO 1 DIVERSOS |
1,49 |
11,93 |
2.00 |
PARAFUSO FENDA PARA FIO TERRA |
3,72 |
7,43 |
1.00 |
PARAFUSO PARA ARRUELA 16X25 |
9,38 |
9,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2021 |
ARMAÇÃO ZINCADA ARRUELA ALUMINIO 1 CABINHO FLEXIVEL 16,00MM CINTA PERFURADA 19MM CONECTOR TERRA COBRE CURVA 135 CX DE INSPEÇÃO N01 CX RGE 500X50X20 DISJUNTOR TRIF 50 DISPOSITIVO PROT 20KA HASTE PARA ATERR 1/2 ISOLADOR PORCELANA LUVA ELETRO 1 DIVERSOS PARAFUSO FENDA PARA FIO TERRA PARAFUSO PARA ARRUELA 16X25 |
2.443,69 |
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18/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 18366 |
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2.443,69 |
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20/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 370/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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2.443,69 |
TOTAL |
2.443,69 |
2.443,69 |
2.443,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.