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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3831 Data de lançamento: 24/02/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OBRAS DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 428,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2021 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OBRAS DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 428,25
24/02/2021 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE OBRAS DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO 428,25
25/02/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3831/2021 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 51468 428,25
TOTAL 428,25 428,25 428,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.