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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3854 Data de lançamento: 24/02/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COTOVELO BRANCO 3/4 5,78 5,78
1.00 LAMPADA 15W LED 22,90 22,90
1.00 MODULO BRANCO 50W 54,57 54,57
5.00 CANALETA 20X10X2 8,82 44,10
5.00 CABO 2X1,5MM 4,99 24,95
5.00 ESPELHO BRANCO 1/2 3/4 3,70 18,50
1.00 CAIXA SOBREPOR 4,98 4,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2021 COTOVELO BRANCO 3/4 LAMPADA 15W LED MODULO BRANCO 50W CANALETA 20X10X2 CABO 2X1,5MM ESPELHO BRANCO 1/2 3/4 CAIXA SOBREPOR 175,78
24/02/2021 LIQUIDAÇAÕ NT 15464 175,78
03/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3854/2021 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 175,78
TOTAL 175,78 175,78 175,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.