Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
387 |
Data de lançamento: |
19/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
ABRACADEIRA APERTO ROSCA SEM FIM |
4,22 |
16,88 |
3.00 |
CIMENTO TODAS OBRAS 50KG |
34,65 |
103,95 |
25.00 |
MANGA PVC PRETA |
3,42 |
85,57 |
2.00 |
UNIAO INTER 1 CIPLA |
3,80 |
7,60 |
2.00 |
UNIAO RED 1 X 0,3/4 |
4,57 |
9,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2021 |
ABRACADEIRA APERTO ROSCA SEM FIM CIMENTO TODAS OBRAS 50KG MANGA PVC PRETA UNIAO INTER 1 CIPLA UNIAO RED 1 X 0,3/4 |
223,13 |
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19/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 18373 |
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223,13 |
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20/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 387/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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223,13 |
TOTAL |
223,13 |
223,13 |
223,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.