Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3998 |
Data de lançamento: |
26/02/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
TOMADA EXTERNA |
7,09 |
49,63 |
1.00 |
FITA ISOLANTE SOPRANO 20M |
5,90 |
5,90 |
7.00 |
CANALETA 20X10X2 |
8,82 |
61,74 |
20.00 |
FIO PARA TELEFONE |
3,20 |
64,00 |
50.00 |
FIO PARA TELEFONE 1 PAR |
0,79 |
39,50 |
0.20 |
FITA DUPLA FACE VERDE |
10,10 |
2,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2021 |
TOMADA EXTERNA FITA ISOLANTE SOPRANO 20M CANALETA 20X10X2 FIO PARA TELEFONE FIO PARA TELEFONE 1 PAR FITA DUPLA FACE VERDE |
222,79 |
|
|
26/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 15486 |
|
222,79 |
|
05/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3998/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
|
|
222,79 |
TOTAL |
222,79 |
222,79 |
222,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.