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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3998 Data de lançamento: 26/02/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 TOMADA EXTERNA 7,09 49,63
1.00 FITA ISOLANTE SOPRANO 20M 5,90 5,90
7.00 CANALETA 20X10X2 8,82 61,74
20.00 FIO PARA TELEFONE 3,20 64,00
50.00 FIO PARA TELEFONE 1 PAR 0,79 39,50
0.20 FITA DUPLA FACE VERDE 10,10 2,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2021 TOMADA EXTERNA FITA ISOLANTE SOPRANO 20M CANALETA 20X10X2 FIO PARA TELEFONE FIO PARA TELEFONE 1 PAR FITA DUPLA FACE VERDE 222,79
26/02/2021 LIQUIDAÇAÕ NT 15486 222,79
05/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3998/2021 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 222,79
TOTAL 222,79 222,79 222,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.