Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
400 |
Data de lançamento: |
19/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADESIVO PVC 175 GR |
21,51 |
21,51 |
1.00 |
ARCO SERRA RELUGAVEL |
42,20 |
42,20 |
1.00 |
BUCHA RED SOLD CURTA 32X25MM |
1,11 |
1,11 |
1.00 |
BUCHA RED SOLD LONGA 50X32MM |
4,98 |
4,98 |
1.00 |
CAP SOLDAVEL 32MM |
1,80 |
1,80 |
1.00 |
CAP SOLDAVEL 40MM |
3,03 |
3,03 |
1.00 |
FACAO MATAO 16 CABO PVC |
21,40 |
21,40 |
1.00 |
LIXA DAGUA |
2,31 |
2,31 |
4.00 |
LUVA SOLDAVEL 25MM |
0,95 |
3,80 |
4.00 |
LUVA SOLDAVEL 32MM |
2,51 |
10,04 |
1.00 |
LUVA SOLDAVEL 50MM |
7,17 |
7,17 |
1.00 |
REGISTRO VS 32MM SOLDAVEL |
53,48 |
53,48 |
1.00 |
SERRA 24 DENTE STARRRET |
10,46 |
10,46 |
2.00 |
TUBO SOLDAVEL 25MM |
4,37 |
8,74 |
6.00 |
TUBO SOLDAVEL 32MM |
9,70 |
58,20 |
2.00 |
TUBO SOLDAVEL 40MM |
17,55 |
35,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2021 |
ADESIVO PVC 175 GR ARCO SERRA RELUGAVEL BUCHA RED SOLD CURTA 32X25MM BUCHA RED SOLD LONGA 50X32MM CAP SOLDAVEL 32MM CAP SOLDAVEL 40MM FACAO MATAO 16 CABO PVC LIXA DAGUA LUVA SOLDAVEL 25MM LUVA SOLDAVEL 32MM LUVA SOLDAVEL 50MM REGISTRO VS 32MM SOLDAVEL SERRA 24 DENTE STARRRET TUBO SOLDAVEL 25MM TUBO SOLDAVEL 32MM TUBO SOLDAVEL 40MM |
285,33 |
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19/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO- NT 7756 |
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285,33 |
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20/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 400/2021
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142 |
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285,33 |
TOTAL |
285,33 |
285,33 |
285,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.