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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4011 Data de lançamento: 26/02/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONECTOR ATERRAMENTO 6,00 6,00
1.00 LUMINARIA EMERGENCIA 34,68 34,68
6.00 JOELHO PARA CANALETA 90 GRAUS 0,88 5,28
1.00 COTOVELO BRANCO 3/4 5,78 5,78
1.00 HASTE ATERRAMENTO 26,90 26,90
4.00 FIO FLEXIVEL 6,0MM 5,81 23,24
1.00 PLACA REDONDO 4X4 7,33 7,33
1.00 CAIXA INSPEÇÃO 8,50 8,50
10.00 CANALETA VENTILADA 30X30 12,50 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2021 CONECTOR ATERRAMENTO LUMINARIA EMERGENCIA JOELHO PARA CANALETA 90 GRAUS COTOVELO BRANCO 3/4 HASTE ATERRAMENTO FIO FLEXIVEL 6,0MM PLACA REDONDO 4X4 CAIXA INSPEÇÃO CANALETA VENTILADA 30X30 242,71
26/02/2021 LIQUIDAÇAO NT 15483 242,71
03/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4011/2021 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 242,71
TOTAL 242,71 242,71 242,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.