Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EROCI GOMES 93145527053 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4027 |
Data de lançamento: |
26/02/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Comercialização |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
PÁSCOA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE RECUPERAÇAO E PINTURA ESTRUTURAS E ENFEITES |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2021 |
SERVIÇO DE RECUPERAÇAO E PINTURA ESTRUTURAS E ENFEITES |
2.000,00 |
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26/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 005 |
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2.000,00 |
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12/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4027/2021
EROCI GOMES 93145527053 - 102868 |
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2.000,00 |
12/03/2021 |
TED DEVOLVIDA PELO BANCO |
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-2.000,00 |
22/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4027/2021
EROCI GOMES 93145527053 - 102868 |
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2.000,00 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.