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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4113 Data de lançamento: 01/03/2021
Tipo de empenho: DIVIDA PRO TRANSPORTE PAC2 - PRINCIPAL
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa: 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: PRO-TRANSPORTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO 399.722.57 DO PRÓ-TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2021.PARCELA 03/178 0,00 12.200,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2021 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO 399.722.57 DO PRÓ-TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2021.PARCELA 03/178 12.200,48
01/03/2021 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO 399.722.57 DO PRÓ-TRANSPORTE REFERENTE AO MES 03/2021.PARCELA 03/178 12.200,48
15/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4113/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 12.200,48
TOTAL 12.200,48 12.200,48 12.200,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.