Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4254 |
Data de lançamento: |
05/03/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
64.00 |
SORO FISIOLÓGICO 1000ML |
4,13 |
264,32 |
72.00 |
SORO FISIOLÓGICO 250ML |
2,22 |
159,84 |
64.00 |
SORO GLICOSE 5%100ML |
4,95 |
316,80 |
50.00 |
OMEPRAZOL 40MG AMPOLA DE 10ML |
30,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2021 |
SORO FISIOLÓGICO 1000ML SORO FISIOLÓGICO 250ML SORO GLICOSE 5%100ML OMEPRAZOL 40MG AMPOLA DE 10ML |
2.240,96 |
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08/03/2021 |
CANCELADO |
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2.240,96 |
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08/03/2021 |
CANCELADO |
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-2.240,96 |
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08/03/2021 |
CANCELADO JESSICA |
-2.240,96 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.