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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4254 Data de lançamento: 05/03/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
64.00 SORO FISIOLÓGICO 1000ML 4,13 264,32
72.00 SORO FISIOLÓGICO 250ML 2,22 159,84
64.00 SORO GLICOSE 5%100ML 4,95 316,80
50.00 OMEPRAZOL 40MG AMPOLA DE 10ML 30,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2021 SORO FISIOLÓGICO 1000ML SORO FISIOLÓGICO 250ML SORO GLICOSE 5%100ML OMEPRAZOL 40MG AMPOLA DE 10ML 2.240,96
08/03/2021 CANCELADO 2.240,96
08/03/2021 CANCELADO -2.240,96
08/03/2021 CANCELADO JESSICA -2.240,96
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.