Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4338 |
Data de lançamento: |
08/03/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
PAPEL A4 CX C/5000 FLS |
229,00 |
687,00 |
50.00 |
ARQUIVO MORTO |
4,20 |
210,00 |
10.00 |
FITA ADESIVA 3M |
4,95 |
49,50 |
10.00 |
FITA DUREX 12X40 3M |
2,25 |
22,50 |
5.00 |
GRAMPO 26/6 ACC |
9,90 |
49,50 |
5.00 |
PAPEL A-4 180G |
8,80 |
44,00 |
200.00 |
ENVELOPE AV. SACO BRANCO 260X360 |
0,65 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2021 |
PAPEL A4 CX C/5000 FLS ARQUIVO MORTO FITA ADESIVA 3M FITA DUREX 12X40 3M GRAMPO 26/6 ACC PAPEL A-4 180G ENVELOPE AV. SACO BRANCO 260X360 |
1.192,50 |
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08/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 14350 |
|
1.192,50 |
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12/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4338/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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1.192,50 |
TOTAL |
1.192,50 |
1.192,50 |
1.192,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.