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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4392 Data de lançamento: 09/03/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.00 Bota de segurança de material impermeável, leve e flexível, solado antiderrapante, fácil higienização, com gravação indelével do tamanho, nome do fabricante e número do CA. O calçado deve ser classificado como leve ou normal, conforme a norma NBR-14835, ser confortável e atender NBR 14834/2008, NBR ISO 38,65 657,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2021 Bota de segurança de material impermeável, leve e flexível, solado antiderrapante, fácil higienização, com gravação indelével do tamanho, nome do fabricante e número do CA. O calçado deve ser classificado como leve ou normal, conforme a norma NBR-14835, ser confortável e atender NBR 14834/2008, NBR ISO 657,05
05/04/2021 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 425,15
08/04/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4392/2021 - REF. ABRIL/2021 FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - 103534 425,15
06/05/2021 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 231,90
12/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4392/2021 - REF. MAIO/2021 FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - 103534 231,90
TOTAL 657,05 657,05 657,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.