Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4477 |
Data de lançamento: |
10/03/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
LINHA RETA M |
6,95 |
27,80 |
6.00 |
ZIPER INVISIVEL 60CM |
3,50 |
21,00 |
11.00 |
ZIPER DESTACAVEL 80CM |
6,50 |
71,50 |
4.00 |
ZIPER NYLON 60CM |
3,25 |
13,00 |
2.00 |
ELASTICO |
16,90 |
33,80 |
51.00 |
DELFIM PROTECT |
24,90 |
1.269,90 |
8.00 |
DELFIM PROTECT PES 50 BRANCO |
24,90 |
199,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2021 |
LINHA RETA M ZIPER INVISIVEL 60CM ZIPER DESTACAVEL 80CM ZIPER NYLON 60CM ELASTICO DELFIM PROTECT DELFIM PROTECT PES 50 BRANCO |
1.636,20 |
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10/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 575 |
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1.636,20 |
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17/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4477/2021
SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 |
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1.636,20 |
TOTAL |
1.636,20 |
1.636,20 |
1.636,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.