Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4519 |
Data de lançamento: |
10/03/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SENSOR FREIO |
140,00 |
140,00 |
1.00 |
RELE AUXILIAR |
49,00 |
49,00 |
1.00 |
REGULADOR |
405,00 |
405,00 |
1.00 |
LANTERNA TRASEIRA |
96,00 |
96,00 |
2.00 |
LAMPADA H7 |
90,00 |
180,00 |
6.00 |
LAMPADA |
6,00 |
36,00 |
1.00 |
INDUZIDO |
573,00 |
573,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2021 |
SENSOR FREIO RELE AUXILIAR REGULADOR LANTERNA TRASEIRA LAMPADA H7 LAMPADA INDUZIDO |
1.479,00 |
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10/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 2862 |
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1.479,00 |
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16/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4519/2021
MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 |
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1.479,00 |
TOTAL |
1.479,00 |
1.479,00 |
1.479,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.