Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4665 |
Data de lançamento: |
12/03/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
CEFTRIAXONA SODICA 1GR |
9,47 |
473,50 |
50.00 |
CETOPROFENO 100MG |
4,07 |
203,50 |
5.00 |
CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/10ML |
117,00 |
585,00 |
7.00 |
LINEZOLIDA 600MG INJ 2MG/ML BOLSA DE 300ML |
59,96 |
419,72 |
3.00 |
OMEPRAZOL SOD INJ 40MG |
43,50 |
130,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2021 |
CEFTRIAXONA SODICA 1GR CETOPROFENO 100MG CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/10ML LINEZOLIDA 600MG INJ 2MG/ML BOLSA DE 300ML OMEPRAZOL SOD INJ 40MG |
1.812,22 |
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17/03/2021 |
CAROLINE TONSACK SEC.ADJUNTA |
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1.812,22 |
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17/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4665/2021
GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 93818 |
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1.812,22 |
TOTAL |
1.812,22 |
1.812,22 |
1.812,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.