Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4743 |
Data de lançamento: |
15/03/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
CORDA AMARELA 8MM |
20,00 |
200,00 |
1.00 |
LIXA N 100 FOLHA |
70,00 |
70,00 |
1.00 |
LIXA N 50 FOLHA |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
LIXA N 60 FOLHA |
60,00 |
60,00 |
5.00 |
LUVA LATEX AMARELA |
6,50 |
32,50 |
10.00 |
PREGO 17X727 KG |
19,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2021 |
CORDA AMARELA 8MM LIXA N 100 FOLHA LIXA N 50 FOLHA LIXA N 60 FOLHA LUVA LATEX AMARELA PREGO 17X727 KG |
632,50 |
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15/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 7850 |
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632,50 |
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19/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4743/2021
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 |
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632,50 |
TOTAL |
632,50 |
632,50 |
632,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.