Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4961 |
Data de lançamento: |
17/03/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
80.00 |
CEFTRIAXIONA 1G |
15,40 |
1.232,00 |
1.00 |
ENOXIPARINA 40MG COM 10 UN |
458,53 |
458,53 |
5.00 |
ENOXIPARINA 80MG |
176,81 |
884,05 |
100.00 |
SORO FISIOLOGICO 100ML |
2,69 |
269,00 |
10.00 |
TRANSMIN INJETÁVEL |
40,51 |
405,10 |
20.00 |
AAS |
0,80 |
16,00 |
5.00 |
ENOXIPARINA 60MG |
132,53 |
662,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2021 |
CEFTRIAXIONA 1G ENOXIPARINA 40MG COM 10 UN ENOXIPARINA 80MG SORO FISIOLOGICO 100ML TRANSMIN INJETÁVEL AAS ENOXIPARINA 60MG |
3.927,33 |
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19/04/2021 |
CAROLINE TONSACH - OFICIAL DE GABINETE |
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3.927,33 |
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23/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4961/2021
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 56061 |
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3.927,33 |
TOTAL |
3.927,33 |
3.927,33 |
3.927,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.