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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ROSANE MARIA LOOSE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5043 Data de lançamento: 18/03/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR-NOS DIAS 22 Á 24 DE MARÇO PARA EXPOSIÇÃO DE NATAL. 0,00 1.728,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2021 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR-NOS DIAS 22 Á 24 DE MARÇO PARA EXPOSIÇÃO DE NATAL. 1.728,00
18/03/2021 03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR-NOS DIAS 22 Á 24 DE MARÇO PARA EXPOSIÇÃO DE NATAL. 1.728,00
19/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5043/2021 ROSANE MARIA LOOSE - 893 1.728,00
19/03/2021 REF TED DEVOLVIDA PELO BANCO -1.728,00
22/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5043/2021 ROSANE MARIA LOOSE - 893 1.728,00
TOTAL 1.728,00 1.728,00 1.728,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.