Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EDSON ANTONIO BORBA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5044 |
Data de lançamento: |
18/03/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR-NOS DIAS 22 Á 24 DE MARÇO/2021 PARA EXPOSIÇÃO DE NATAL |
0,00 |
1.584,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2021 |
03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR-NOS DIAS 22 Á 24 DE MARÇO/2021 PARA EXPOSIÇÃO DE NATAL |
1.584,00 |
|
|
18/03/2021 |
03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á SÃO JOSÉ DOS PINHAIS-PR-NOS DIAS 22 Á 24 DE MARÇO/2021 PARA EXPOSIÇÃO DE NATAL |
|
1.584,00 |
|
19/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5044/2021
EDSON ANTONIO BORBA - 83526 |
|
|
1.584,00 |
TOTAL |
1.584,00 |
1.584,00 |
1.584,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.