Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
518 |
Data de lançamento: |
20/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA COM INTERNET PARA CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO PERÍODO DE 01.01.2021 Á 31.12.2021 |
0,00 |
1.198,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2021 |
DESPESA COM INTERNET PARA CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO PERÍODO DE 01.01.2021 Á 31.12.2021 |
1.198,80 |
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20/01/2021 |
DESPESA COM INTERNET PARA CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO PERÍODO DE 01.01.2021 Á 31.12.2021 |
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1.198,80 |
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22/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 518/2021
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 4331 |
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1.198,80 |
TOTAL |
1.198,80 |
1.198,80 |
1.198,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.