Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
520 |
Data de lançamento: |
20/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SUPORTE EMBREAGEM |
410,00 |
410,00 |
0.50 |
SPRAY TINTA |
32,00 |
16,00 |
2.00 |
OLHAL MANGUEIRA |
23,00 |
46,00 |
2.00 |
PARAFUSO FURADO 16MM |
23,00 |
46,00 |
0.60 |
MANGA 12MM |
10,00 |
6,00 |
4.00 |
ARRUELA VEDAÇAO |
2,00 |
8,00 |
5.00 |
PARAFUSO |
4,00 |
20,00 |
1.00 |
CONEXÃO |
65,00 |
65,00 |
1.00 |
SANFONA ALAVANCA INFERIOR |
298,00 |
298,00 |
1.00 |
SANFONA ALAVANCA SUPERIOR |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2021 |
SUPORTE EMBREAGEM SPRAY TINTA OLHAL MANGUEIRA PARAFUSO FURADO 16MM MANGA 12MM ARRUELA VEDAÇAO PARAFUSO CONEXÃO SANFONA ALAVANCA INFERIOR SANFONA ALAVANCA SUPERIOR |
1.075,00 |
|
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20/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 6027 |
|
1.075,00 |
|
TOTAL |
1.075,00 |
1.075,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.075,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.