Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: GEOVAN GOLÇALVES DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5223 |
Data de lançamento: |
19/03/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COMUTADOR DE IGNIÇÃO |
175,00 |
175,00 |
1.00 |
RELÉ |
68,00 |
68,00 |
1.00 |
PALHETA |
52,00 |
52,00 |
4.00 |
LAMPADA 1 POLO 12W |
20,00 |
80,00 |
1.00 |
LAMPAD H4 12V 60/55W |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
PORTA FUZIVEL |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
FIO TERMINAIS ESPAGUETE |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2021 |
COMUTADOR DE IGNIÇÃO RELÉ PALHETA LAMPADA 1 POLO 12W LAMPAD H4 12V 60/55W PORTA FUZIVEL FIO TERMINAIS ESPAGUETE |
495,00 |
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19/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 4089 |
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495,00 |
|
25/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5223/2021
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
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495,00 |
TOTAL |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.