Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5293 |
Data de lançamento: |
22/03/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BRANCO GATINHO 16,2L |
299,00 |
299,00 |
1.00 |
BRANCO AREIA 16,2L |
299,00 |
299,00 |
10.00 |
LIXA MASSA |
1,00 |
10,00 |
1.00 |
MULTIMASSA TAPA TUDO 340GR |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2021 |
BRANCO GATINHO 16,2L BRANCO AREIA 16,2L LIXA MASSA MULTIMASSA TAPA TUDO 340GR |
636,00 |
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22/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 10.990- |
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636,00 |
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26/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5293/2021
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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636,00 |
TOTAL |
636,00 |
636,00 |
636,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.