Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5304 |
Data de lançamento: |
22/03/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Comercialização |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
PÁSCOA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
TELA PINTEIRO PLASTICA 1/2 |
3,80 |
38,00 |
100.00 |
ABRAÇADEIRAS PLASTICAS 25X20 |
0,17 |
16,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2021 |
TELA PINTEIRO PLASTICA 1/2 ABRAÇADEIRAS PLASTICAS 25X20 |
54,50 |
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22/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 033.663.306 |
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54,50 |
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29/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5304/2021
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME - 127 |
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54,50 |
TOTAL |
54,50 |
54,50 |
54,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.