Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5458 |
Data de lançamento: |
23/03/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
11.00 |
POSTE DE CONCRETO 2,20 |
70,00 |
770,00 |
2.00 |
ALVENARITE 1L |
6,00 |
12,00 |
4.00 |
CIMENTO CP2 50KG |
37,00 |
148,00 |
1.00 |
AREIA MEDIA |
120,00 |
120,00 |
400.00 |
TIJOLOS 06 FUROS |
0,67 |
268,00 |
50.00 |
TIJOLOS 06 FUROS |
0,67 |
33,50 |
3.00 |
ESTICADOR DE ARAME |
35,70 |
107,10 |
210.00 |
ARAME GALVANIZADO |
1,15 |
241,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2021 |
POSTE DE CONCRETO 2,20 ALVENARITE 1L CIMENTO CP2 50KG AREIA MEDIA TIJOLOS 06 FUROS TIJOLOS 06 FUROS ESTICADOR DE ARAME ARAME GALVANIZADO |
1.700,10 |
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23/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 10952 |
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1.700,10 |
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26/03/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5458/2021
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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1.700,10 |
TOTAL |
1.700,10 |
1.700,10 |
1.700,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.