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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E

Dados do Empenho
Número do empenho: 5471 Data de lançamento: 23/03/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
79965.00 Carbonato de Cálcio 500mg + Vitamina D 400UI/cp. 0,06 4.797,90
34020.00 Carvedilol 3,125mg. 0,09 3.061,80
7000.00 Cefalexina 500mg/cp. 0,32 2.240,00
35000.00 Dipirona Sódica 500mg/cp. 0,11 3.850,00
400.00 Fluconazol 150mg/caps. 0,35 140,00
30000.00 Ibuprofeno 600mg/cp. 0,14 4.200,00
700.00 Sais de Reidratação oral. 0,50 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2021 Carbonato de Cálcio 500mg + Vitamina D 400UI/cp. Carvedilol 3,125mg. Cefalexina 500mg/cp. Dipirona Sódica 500mg/cp. Fluconazol 150mg/caps. Ibuprofeno 600mg/cp. Sais de Reidratação oral. 18.639,70
12/04/2021 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE CFE DANFE:7926 18.639,70
13/04/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5471/2021 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 104252 18.639,70
TOTAL 18.639,70 18.639,70 18.639,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.