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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5499 Data de lançamento: 24/03/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 RETENTOR CUBO TRASEIRO 69,80 279,20
2.00 RETENTOR CUBO DIANTEIRO 59,80 119,60
2.00 REPARO CUICAO 190,00 380,00
3.00 LONA FREIO DIANTEIRO 249,70 749,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2021 RETENTOR CUBO TRASEIRO RETENTOR CUBO DIANTEIRO REPARO CUICAO LONA FREIO DIANTEIRO 1.527,90
24/03/2021 LIQUIDAÇÃO NT 2884 1.527,90
29/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5499/2021 MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 1.527,90
TOTAL 1.527,90 1.527,90 1.527,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.