Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5608 |
Data de lançamento: |
24/03/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RADIADOR |
1.980,01 |
1.980,01 |
2.00 |
BRAÇADEIRA 38X51 |
4,67 |
9,33 |
1.00 |
ELEMENTO FILTRO |
68,21 |
68,21 |
5.00 |
OLEO MOTOR 5W30 |
38,98 |
194,90 |
1.00 |
ELEMENTO FILTRA |
34,61 |
34,61 |
1.00 |
FLUIDO DE ARREFECIMENTO |
58,29 |
58,29 |
1.00 |
HIGIENIZADOR AR COND |
50,68 |
50,68 |
1.00 |
FILTRO ANTI POLEN |
41,47 |
41,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2021 |
RADIADOR BRAÇADEIRA 38X51 ELEMENTO FILTRO OLEO MOTOR 5W30 ELEMENTO FILTRA FLUIDO DE ARREFECIMENTO HIGIENIZADOR AR COND FILTRO ANTI POLEN |
2.437,50 |
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24/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 73571 |
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2.437,50 |
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06/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5608/2021
MARINA VEICULOS LTDA - 498 |
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2.437,50 |
13/04/2021 |
DEVOLUCAO DE VALOR REF PAGTO EM DUPLICIDADE CFE EMPENHOS 5608 E 5485/2021 |
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-2.437,50 |
13/04/2021 |
EM DUPLICIDADE |
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-2.437,50 |
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13/04/2021 |
EM DUPLICIDADE |
-2.437,50 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.