Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5678 |
Data de lançamento: |
25/03/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PISTOLA LIMPEZA AR PRETA |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
MANGUEIRA LIMPEZA |
24,00 |
24,00 |
1.00 |
PORCA MULTIUSO |
3,50 |
3,50 |
1.00 |
UNIAO PLASTICA 08X06 |
8,50 |
8,50 |
1.00 |
TEE DE AR DIREITO |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2021 |
PISTOLA LIMPEZA AR PRETA MANGUEIRA LIMPEZA PORCA MULTIUSO UNIAO PLASTICA 08X06 TEE DE AR DIREITO |
91,00 |
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25/03/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 016.320 |
|
91,00 |
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05/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5678/2021
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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91,00 |
TOTAL |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.