Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
606 |
Data de lançamento: |
20/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ZETSIM 10 20MG |
86,35 |
86,35 |
1.00 |
NEBILET 5 MG |
112,37 |
112,37 |
1.00 |
OXYPYNAL 10MG |
268,38 |
268,38 |
1.00 |
ELIFORE 50MG C 28 |
126,70 |
126,70 |
1.00 |
PARATRAM 37,5/325MG |
93,16 |
93,16 |
1.00 |
TORAGESIC SUBL 10MG |
73,95 |
73,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2021 |
ZETSIM 10 20MG NEBILET 5 MG OXYPYNAL 10MG ELIFORE 50MG C 28 PARATRAM 37,5/325MG TORAGESIC SUBL 10MG |
760,91 |
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20/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 1876 |
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760,91 |
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28/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 606/2021
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
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760,91 |
TOTAL |
760,91 |
760,91 |
760,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.