Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FARMÁCIA SÃO FRANCISCO DE PAULA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
610 |
Data de lançamento: |
20/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
ENTREGA |
5,00 |
15,00 |
10.00 |
URBANIL 20MG |
27,86 |
278,60 |
1.00 |
XARELTO 20MG 28CP |
290,00 |
290,00 |
2.00 |
ALPRAZOLAM 1MG |
22,80 |
45,60 |
3.00 |
TRAMADON 100MG |
73,99 |
221,97 |
4.00 |
ENSURE BAUNILHA 400G |
89,90 |
359,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2021 |
ENTREGA URBANIL 20MG XARELTO 20MG 28CP ALPRAZOLAM 1MG TRAMADON 100MG ENSURE BAUNILHA 400G |
1.210,77 |
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20/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 004 |
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1.210,77 |
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28/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 610/2021
FARMÁCIA SÃO FRANCISCO DE PAULA LTDA - ME - 96320 |
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1.210,77 |
TOTAL |
1.210,77 |
1.210,77 |
1.210,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.