Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FERNANDO DE QUADROS 94163642072 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6157 |
Data de lançamento: |
26/03/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE FILMAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SE PREPARAM PARA RECEBER AS CRIANÇAS PARA O NOVO ANO LETIVO QUE SE INICIA |
2.200,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2021 |
SERVIÇO DE FILMAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SE PREPARAM PARA RECEBER AS CRIANÇAS PARA O NOVO ANO LETIVO QUE SE INICIA |
2.200,00 |
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26/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 008 |
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2.200,00 |
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05/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6157/2021
FERNANDO DE QUADROS 94163642072 - 96897 |
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2.200,00 |
TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.