Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JOSE DIOLENO DE SOUSA 00291677363 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6166 |
Data de lançamento: |
26/03/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
SERVIÇO DE REGULAGEM E MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS |
80,00 |
400,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE RECUPERAÇAO E PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2021 |
SERVIÇO DE REGULAGEM E MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS SERVIÇO DE RECUPERAÇAO E PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO |
750,00 |
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26/03/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 001 |
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750,00 |
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14/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6166/2021
JOSE DIOLENO DE SOUSA 00291677363 - 105730 |
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750,00 |
TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.