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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 649 Data de lançamento: 20/01/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 DOBRA ESPECIAL 3,0MM PRETA 11,49 149,35
13.70 CORTE ESPECIAL 14 2,0MM 11,38 155,96
150.00 SUCATA PARA CONTRAPESO 2,92 437,69
30.42 FERRO REDONDO 5/16 7,21 219,32
45.20 TUBO QUAD 80X80 10,60 479,23
27.15 TUBO RT 40X100X2,00 8,28 224,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2021 DOBRA ESPECIAL 3,0MM PRETA CORTE ESPECIAL 14 2,0MM SUCATA PARA CONTRAPESO FERRO REDONDO 5/16 TUBO QUAD 80X80 TUBO RT 40X100X2,00 1.666,32
20/01/2021 LIQUIDAÇÃO NT 107.912 1.666,32
TOTAL 1.666,32 1.666,32 0,00
SALDO A PAGAR 1.666,32
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.