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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6590 Data de lançamento: 01/04/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Comercialização
Projeto / Atividade: INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PÁSCOA
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 THINNER EXTRA ENVASADO 12,95 25,90
1.00 THINNER PU 24,71 24,71
4.00 SPRAY VERMELHO 350ML 18,83 75,32
5.00 SPRAY BRANCO BRILHANTE 350ML 18,83 94,15
1.00 ALUMINIO GRAUDO 298,82 298,82
2.00 BRANCO PURO SINT 3,6LT 93,53 187,06
3.00 VERDE SLC 28,24 84,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2021 THINNER EXTRA ENVASADO THINNER PU SPRAY VERMELHO 350ML SPRAY BRANCO BRILHANTE 350ML ALUMINIO GRAUDO BRANCO PURO SINT 3,6LT VERDE SLC 790,68
01/04/2021 LIQUIDAÇÃO NT 6304 790,68
07/04/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6590/2021 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 790,68
TOTAL 790,68 790,68 790,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.