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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6594 Data de lançamento: 01/04/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Comercialização
Projeto / Atividade: INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: PÁSCOA
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ENFEITES 1.850,00 1.850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2021 SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ENFEITES 1.850,00
01/04/2021 LIQUIDAÇÃO NT 238 1.850,00
07/04/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6594/2021 SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME - 91754 1.813,00
07/04/2021 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6594/2021 37,00
TOTAL 1.850,00 1.850,00 1.850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 07/04/2021 37,00 Lançada
TOTAL   37,00