Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
663 |
Data de lançamento: |
20/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
CIMENTO |
35,00 |
560,00 |
2.00 |
AREIUA MEDIA |
150,00 |
300,00 |
2.00 |
PEDRA BRITA 01 |
100,00 |
200,00 |
1.00 |
ALVENARITE |
5,00 |
5,00 |
0.60 |
MADEIRA DE PINUS |
1.000,00 |
600,00 |
1.00 |
JANELA CORRER EUCALIPTO |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2021 |
CIMENTO AREIUA MEDIA PEDRA BRITA 01 ALVENARITE MADEIRA DE PINUS JANELA CORRER EUCALIPTO |
2.055,00 |
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20/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 1'665 |
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2.055,00 |
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TOTAL |
2.055,00 |
2.055,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.055,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.