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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6648 Data de lançamento: 05/04/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ACR SEMI BRI BRANCO 3,6L 85,00 170,00
1.00 ESM SINT AB CINZA ESCURO 0,9L 28,00 28,00
1.00 AGUARRAS 0,9L 22,00 22,00
1.00 ROLO LÃ 49,00 49,00
2.00 TRINCHA 10,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2021 ACR SEMI BRI BRANCO 3,6L ESM SINT AB CINZA ESCURO 0,9L AGUARRAS 0,9L ROLO LÃ TRINCHA 289,00
05/04/2021 LI0QUIDAÇAÕ NT 11.044 289,00
09/04/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6648/2021 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 289,00
TOTAL 289,00 289,00 289,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.