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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6651 Data de lançamento: 05/04/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PALHETA PARABRISA 97,77 195,54
2.00 BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA 24,95 49,90
1.00 MOLA ESTENDIDA 191,53 191,53
4.00 BUCHA MOLA 83,43 333,72
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO 296,89 593,78
1.00 COXIM MOTOR SUPORTE 194,00 194,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2021 PALHETA PARABRISA BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA MOLA ESTENDIDA BUCHA MOLA AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM MOTOR SUPORTE 1.558,47
05/04/2021 LIQUIDAÇAÕ NT 4648 1.558,47
09/04/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6651/2021 PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - 99492 1.558,47
TOTAL 1.558,47 1.558,47 1.558,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.