Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6651 |
Data de lançamento: |
05/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PALHETA PARABRISA |
97,77 |
195,54 |
2.00 |
BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA |
24,95 |
49,90 |
1.00 |
MOLA ESTENDIDA |
191,53 |
191,53 |
4.00 |
BUCHA MOLA |
83,43 |
333,72 |
2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
296,89 |
593,78 |
1.00 |
COXIM MOTOR SUPORTE |
194,00 |
194,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2021 |
PALHETA PARABRISA BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA MOLA ESTENDIDA BUCHA MOLA AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM MOTOR SUPORTE |
1.558,47 |
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05/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 4648 |
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1.558,47 |
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09/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6651/2021
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - 99492 |
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1.558,47 |
TOTAL |
1.558,47 |
1.558,47 |
1.558,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.