Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6653 |
Data de lançamento: |
05/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
CUMEIRA NORM. 1,10X15,6MM |
46,87 |
234,35 |
30.00 |
PARAF P/ BRASILIT 5/16 X110MM C/ ARUELAS |
0,93 |
28,03 |
10.00 |
TELHA OND. 1,10 X 2,44 X 6M |
67,39 |
673,88 |
10.00 |
TELHA OND. 1,10X3,05X6M |
83,95 |
839,47 |
1.00 |
PREGO 19X39 |
19,19 |
19,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2021 |
CUMEIRA NORM. 1,10X15,6MM PARAF P/ BRASILIT 5/16 X110MM C/ ARUELAS TELHA OND. 1,10 X 2,44 X 6M TELHA OND. 1,10X3,05X6M PREGO 19X39 |
1.794,92 |
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05/04/2021 |
LIQUIDAÇÃÕ NT 18847 |
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1.794,92 |
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09/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6653/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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1.794,92 |
TOTAL |
1.794,92 |
1.794,92 |
1.794,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.